|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
Faktúra |
803115
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,82 |
s DPH |
|
803
|
16.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
200114
|
Mesačný poplatok za telefóny 2ks
|
44,27 |
s DPH |
|
1033
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
217413
|
Dobropis za vrátené stravné lístky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
LE CHÉQUE DÉJEUNER ss.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
213013
|
Mesačný poplatok za mobil
|
24,98 |
s DPH |
|
1039
|
14.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
14.11.2013 |
|
Faktúra |
802815
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,59 |
s DPH |
|
803
|
09.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
802915
|
Potraviny pre ŠJ
|
155,44 |
s DPH |
|
803
|
09.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
803015
|
Potraviny pre ŠJ
|
273,01 |
s DPH |
|
805
|
10.03.2015 |
Potraviny Ján Dvorský |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
803215
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,86 |
s DPH |
|
803
|
16.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
800214
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,29 |
s DPH |
|
803
|
09.01.2014 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
803315
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,50 |
s DPH |
|
803
|
19.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
803415
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,88 |
s DPH |
|
803
|
19.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
803515
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,17 |
s DPH |
|
803
|
23.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
803615
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,20 |
s DPH |
|
803
|
23.03.2015 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
803715
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,48 |
s DPH |
|
808
|
24.03.2015 |
LUNYS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
24.03.2015 |
|
Faktúra |
803815
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,91 |
s DPH |
|
808
|
24.03.2015 |
LUNYS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
24.03.2015 |
|
Faktúra |
204615
|
Služba technika PO a BOZP za I/IV 2015
|
50,00 |
s DPH |
|
1013
|
01.04.2015 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
01.04.2015 |
|
Faktúra |
800114
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,56 |
s DPH |
|
803
|
09.01.2014 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
800314
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,36 |
s DPH |
|
803
|
13.01.2014 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
204415
|
Zemný plyn
|
517,50 |
s DPH |
|
1030
|
01.04.2015 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
01.04.2015 |